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老師你好,剛建筑老板拿回來2018年的費用專票,未認證,18年已經(jīng)付款,專票跨年,今年還能入賬做成本嗎,

84784982| 提問時間:2020 04/09 16:18
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,18的發(fā)票,可以做進項抵扣,但不能做為當期的成本入賬,通過以前年度損益調(diào)整入賬。
2020 04/09 16:19
84784982
2020 04/09 16:26
怎么調(diào)整?分錄怎么做
立紅老師
2020 04/09 16:31
你好,18年付款時的分錄是?
84784982
2020 04/09 16:35
借:應付賬款-材料款 貸:銀行存款
84784982
2020 04/09 16:37
借:應付賬款-代理費 貸:銀行存款
立紅老師
2020 04/09 16:37
你好, 調(diào)整分錄 借:以前年度損益調(diào)整 借:應交稅費——應增(進) 貸:應付賬款 借:利潤利潤——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84784982
2020 04/09 16:42
我們沒有設置這個以前年度損益調(diào)整科目
立紅老師
2020 04/09 16:44
你好 借:利潤分配——未分配利潤 借:應交稅費——應增(進) 貸:應付賬款
84784982
2020 04/09 16:46
都是建筑工程項目上面的費用及材料 發(fā)票拿回來我們都做的借:工程施工 貸:應付賬款 在結轉成本 付款時候就是借:應付賬款 貸:銀行存款 這樣 跨年的發(fā)票是不是也不能作為當期的成本
立紅老師
2020 04/09 16:50
你好,是的,跨年的不能做為當期的成本。
84784982
2020 04/09 16:50
剛剛沒有看見老師后面發(fā)的 那上年的利潤減少了 那所得稅匯算的時候怎么處理呢
立紅老師
2020 04/09 16:58
你好,這個直接調(diào)整的是期初的利潤,匯算時不需要處理。
84784982
2020 04/09 16:59
好滴 謝謝老師!
立紅老師
2020 04/09 17:00
不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
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