問(wèn)題已解決

如果無(wú)形資產(chǎn)錯(cuò)入固定資產(chǎn),已經(jīng)開始折舊了,怎么辦?帳務(wù)調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/10 09:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
紅沖了,然后重新入賬
2020 04/10 09:09
84784976
2020 04/10 09:17
但是跨年了,分錄應(yīng)該怎么寫? 例如,這個(gè)應(yīng)該做入無(wú)形資產(chǎn),但做到了固定資產(chǎn),2018年6月入賬原值為100,5年,5%的殘值率,2019年發(fā)現(xiàn)入賬錯(cuò)誤,現(xiàn)在想調(diào)整,但是已計(jì)提了19的累計(jì)折舊!
樸老師
2020 04/10 09:21
反結(jié)賬回去調(diào)整就行了
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