問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師,我家之前因?yàn)楦膱?bào)表增值稅交多了,現(xiàn)在25行是負(fù)數(shù),這個(gè)月需要交稅,能用之前的抵減嗎?
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速問(wèn)速答你好,可以,是可以抵的
2020 04/10 15:00
84785038
2020 04/10 15:11
怎么抵?填在哪里
立紅老師
2020 04/10 15:15
你好,下期申報(bào)時(shí),這個(gè)在第25行,多繳為負(fù)中,
84785038
2020 04/10 15:23
對(duì)啊,那我知道,這個(gè)月要交稅,之前還多交了,怎么抵?
立紅老師
2020 04/10 15:25
你好,比如這個(gè)月要交1000,上個(gè)月多交500,這個(gè)月是按500交稅
84785038
2020 04/10 15:26
那你看申報(bào)表,還讓我交稅啊
立紅老師
2020 04/10 15:32
你好,您看下報(bào)表下面本期應(yīng)繳稅款是負(fù)數(shù),是不交稅的。
84785038
2020 04/10 15:55
不是,劃款里有數(shù)
立紅老師
2020 04/10 16:19
你好,抱歉,這個(gè)就不太清楚了,從上面的報(bào)表上看,是不需要交稅的,是負(fù)數(shù)。
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