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老師,請(qǐng)問一下,醫(yī)療機(jī)構(gòu)根據(jù)財(cái)稅2016 36號(hào)文件免征增值稅,如何做賬務(wù)處理?

84785011| 提問時(shí)間:2020 04/10 19:16
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 免征收的增值稅 做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2020 04/10 19:23
84785011
2020 04/10 19:26
84785011
2020 04/10 19:26
有一種說法是對(duì)增值稅不用做處理
meizi老師
2020 04/10 19:28
你好 根據(jù)《財(cái)政部、 國家稅務(wù)總局關(guān)于減免及返還的流轉(zhuǎn)稅并入企業(yè)利潤(rùn)征收所得稅的通知》(財(cái)稅字〔1994〕074號(hào))規(guī)定:對(duì)企業(yè)減免或返還的流轉(zhuǎn)稅(含即征即退、先征后退),除國務(wù)院、 財(cái)政部、國家稅務(wù)總局規(guī)定有指定用途的項(xiàng)目以外,都應(yīng)并入企業(yè)利潤(rùn),照章征收企業(yè)所得稅。對(duì)直接減免和即征即退的,應(yīng)并入企業(yè)當(dāng)年利潤(rùn)征收企業(yè)所得稅。 所以如果不是國家稅務(wù)局明確規(guī)定的 一般是要計(jì)入收入總額去的。
84785011
2020 04/10 19:30
直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,可以嗎
meizi老師
2020 04/10 19:32
你好 因?yàn)檫@個(gè)之前是沒有明文說 免了增值稅 沒具體說免企業(yè)所得稅的 是需要并入收入總額的。 就比如這次疫情免增值稅的行業(yè) 。 有次看到稅務(wù)局的回復(fù)是 免了增值稅 沒說免企業(yè)所得稅。 需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 繳納企業(yè)所得稅的。
84785011
2020 04/10 19:35
好的,那么免征的附加費(fèi)是不是也要計(jì)入營業(yè)外收入
meizi老師
2020 04/10 19:37
你好 是的 是需要計(jì)入的。
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