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增值稅申報(bào)主表中的32欄有期末未繳稅額,怎么回事呢 實(shí)際以及繳納了

84784986| 提問時(shí)間:2020 04/10 20:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可能是 沒有把實(shí)際已經(jīng)繳納的稅款金額填寫在本期繳納上期應(yīng)納稅額欄次導(dǎo)致的
2020 04/10 20:56
84784986
2020 04/10 20:58
那怎么辦呢
鄒老師
2020 04/10 20:59
你好,需要把之前實(shí)際繳納的稅款金額一次性填寫在本期繳納上期應(yīng)納稅額欄次
84784986
2020 04/10 21:04
是不是每月都要填寫這欄次,這月填寫上稅費(fèi),下月是不是就不出現(xiàn)這些數(shù)字呢
鄒老師
2020 04/10 21:05
你好,如果有繳納增值稅的時(shí)候,次月申報(bào)上個(gè)月增值稅稅款的時(shí)候,就需要填寫本期繳納上期應(yīng)納稅額欄次相應(yīng)數(shù)據(jù),填寫了就不出現(xiàn)這些數(shù)字了
84784986
2020 04/10 21:06
謝謝老師
鄒老師
2020 04/10 21:10
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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