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老師,請問一下年底有掛賬其他應(yīng)付款就是股東借款幾萬元,會有什么稅務(wù)風(fēng)險?

84784947| 提問時間:2020 04/11 10:11
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
其他應(yīng)付款——XX股東,就是欠股東的錢,如果是股東借款幾萬元,屬于其他應(yīng)收款,年末沒有還的話,在稅務(wù)稽查時是按20%繳納個人所得稅,視同利息、股息、紅利征收個人所得稅
2020 04/11 10:12
84784947
2020 04/11 10:45
是向股東借款幾萬元,掛其他應(yīng)付款
江老師
2020 04/11 11:05
一、那是其他應(yīng)收款,你說的掛其他應(yīng)付款的話,那一定是形成其他應(yīng)付款的借方余額。 二、就是屬于股東找公司借款幾萬元,這個屬于其他應(yīng)收款。年末沒有還的話,在稅務(wù)稽查時是按20%繳納個人所得稅,視同利息、股息、紅利征收個人所得稅。不影響其他應(yīng)收款的性質(zhì)。
84784947
2020 04/11 11:18
是公司向股東借款,借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款
江老師
2020 04/11 11:19
一、這個是股東借給公司款項,是屬于公司找股東借款 1、收到款時的分錄是: 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款——XX股東 2、還款時的分錄是: 借:其他應(yīng)付款——XX股東 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 這個不存在問題,直接賬務(wù)處理。
84784947
2020 04/11 12:09
好的,謝謝
江老師
2020 04/11 12:30
有不明白的問題再咨詢
84784947
2020 04/11 12:34
老師,請問一下小規(guī)模納稅人季度收入不超三十萬,增值稅免征,那附加稅申報的時候,計稅依據(jù)那邊的增值稅是填0嗎?還是未減免前的金額
江老師
2020 04/11 12:55
這個系統(tǒng)自動觸發(fā)增值稅附加稅的零申報
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