問題已解決
實(shí)際歸屬3月份的費(fèi)用,要4月才能實(shí)際支付,在3月做賬時(shí)候需要計(jì)提費(fèi)用嗎?怎么做分錄呢
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速問速答借xx費(fèi)用 貸其他 應(yīng)付款,付款做借其他應(yīng)付款 貸銀行
2020 04/13 10:44
84785005
2020 04/13 11:04
那實(shí)際的發(fā)票明細(xì)應(yīng)該放在哪個(gè)單里面?附在計(jì)提費(fèi)用中還是附在實(shí)際付款的單據(jù)中?
maize老師
2020 04/13 11:11
沒有差額就貼,3月賬上,
84785005
2020 04/13 14:41
問一下,公司有一些不需要開票,收現(xiàn)金的業(yè)務(wù),是收款到對(duì)公賬戶的,有幾個(gè)是去年12月的業(yè)務(wù),可以直接確認(rèn)收入到3月份嗎
maize老師
2020 04/13 14:45
這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn),你這個(gè),原則是更正12月申報(bào),做無票收入,后面3月這個(gè)有延遲納稅風(fēng)險(xiǎn) 有罰款,滯納金,風(fēng)險(xiǎn)后續(xù)萬一稅局追究哈
84785005
2020 04/13 14:49
那我需要反結(jié)賬嗎?把這些做到12月里面去?
maize老師
2020 04/13 14:54
我的看法建議是,這樣,免得匯算清繳調(diào)
84785005
2020 04/13 15:13
那我3月份有一些票,實(shí)際上是去年19年的業(yè)務(wù),直到3月開開了發(fā)票的,去年19年也沒有確認(rèn)這些收入在增值稅申報(bào)表里面,那我這個(gè)第一季度的報(bào)稅,增值稅怎么報(bào)呀?
maize老師
2020 04/13 15:22
你這個(gè)要是不想改之前,那這個(gè)就當(dāng)3月收入,相關(guān)單據(jù)改3月這個(gè),申報(bào)3月申報(bào)表上面,,忽略這個(gè),這個(gè)回復(fù)別的學(xué)員了,我的看法建議是,這樣,免得匯算清繳調(diào)
84785005
2020 04/13 15:46
老師那我實(shí)際是3月的業(yè)務(wù),做賬的時(shí)候也確認(rèn)收入了,但是至今還未開票,報(bào)一季度的增值稅怎么報(bào)呢?按一季度實(shí)際開票量報(bào)?還是歸屬三月的業(yè)務(wù),不管開沒開票都在申報(bào)表報(bào)上?
maize老師
2020 04/13 15:52
你做無票收入,那這個(gè)后續(xù)開發(fā)票,藍(lán)字-無票收入申報(bào),帶上無票收入去稅局解鎖
84785005
2020 04/13 16:05
問一下,例如成本類發(fā)票,還未收到,可以暫估成本嗎
maize老師
2020 04/13 16:08
可以按發(fā)生這個(gè)可以先做賬,
84785005
2020 04/13 16:33
問一下個(gè)稅如果金額申報(bào)錯(cuò)了可以更正嗎
maize老師
2020 04/13 16:39
一、綜合所得申報(bào)更正
先看看最常見的綜合所得申報(bào)更正。
綜合所得個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)成功之后,發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)的情況,可使用申報(bào)更正功能,修改已申報(bào)數(shù)據(jù)后重新申報(bào)。
具體操作步驟
1、啟動(dòng)更正
①進(jìn)入扣繳客戶端,選擇需要更正的“稅款所屬月份”。
②點(diǎn)擊【綜合所得申報(bào)】進(jìn)入綜合所得申報(bào)界面,點(diǎn)擊【4申報(bào)表報(bào)送】查看當(dāng)前月份申報(bào)狀態(tài)。
注意嘍:只有申報(bào)類型為“正常申報(bào)”,申報(bào)狀態(tài)為“申報(bào)成功”的情況下才允許啟動(dòng)更正申報(bào)。
③點(diǎn)擊【更正申報(bào)】按鈕,開始啟動(dòng)更正申報(bào)功能。
④點(diǎn)擊【確定】,進(jìn)入更正申報(bào)填寫界面。
需要注意:1.進(jìn)入更正申報(bào)以后,系統(tǒng)會(huì)提示更正申報(bào)成功后,需要對(duì)后續(xù)稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表進(jìn)行逐月更正。
2.啟動(dòng)更正時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)導(dǎo)出一份當(dāng)前有效的申報(bào)記錄供納稅人留存?zhèn)溆貌⑻崾颈4媛窂剑J(rèn)為桌面),每次導(dǎo)出的備份文件可根據(jù)時(shí)間不同進(jìn)行區(qū)分。如果需要取消/啟用該功能,可以在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報(bào)管理】-【更正申報(bào)備份】中設(shè)置。但因取消而導(dǎo)致無法找回原始記錄的,扣繳單位需自行承擔(dān)后果。
2.更正申報(bào)填寫
點(diǎn)擊【1收入及減除填寫】,系統(tǒng)提示往期錯(cuò)誤更正,不能新增人員和修改累計(jì)專項(xiàng)附加扣除額。選擇需要修改的所得項(xiàng)目。
選擇需要更正的人員,雙擊相應(yīng)數(shù)據(jù)進(jìn)入編輯界面修正錯(cuò)誤數(shù)據(jù)。(累計(jì)專項(xiàng)附加扣除額不允許修改,如需修改,需要前往辦稅服務(wù)廳);需要?jiǎng)h除的人員,勾選相應(yīng)數(shù)據(jù)后刪除。
注意:如果該期申報(bào)表的本期收入、本期扣除等本期數(shù)據(jù)不存在錯(cuò)誤,僅是因?yàn)橹暗亩惪钏鶎倨谶M(jìn)行了更正申報(bào)而需要逐月更正的,則可直接跳到【2稅款計(jì)算】步驟。
3. 稅款計(jì)算
在完成申報(bào)表本期數(shù)據(jù)的更正后,點(diǎn)擊【2稅款計(jì)算】,重新計(jì)算更正后的應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。
4. 附表填寫
【1收入及減除填寫】中如果填寫了“減免稅額”、“商業(yè)健康保險(xiǎn)”或“稅延養(yǎng)老保險(xiǎn)”,需要在【3附表填寫】中完善附表信息。
5. 申報(bào)表報(bào)送和稅款繳納
報(bào)表填寫完成后,按照正常申報(bào)流程通過【4申報(bào)表報(bào)送】功能進(jìn)行報(bào)送。報(bào)送成功后,如果有新的應(yīng)征信息產(chǎn)生時(shí),可通過【稅款繳納】菜單完成稅款的繳納。
若報(bào)送時(shí)提示報(bào)送不成功的,應(yīng)按提示信息修改后重新報(bào)送或到辦稅服務(wù)廳處理。
6. 撤銷更正
如果在報(bào)送申報(bào)表之前,發(fā)現(xiàn)原申報(bào)數(shù)據(jù)無誤,可點(diǎn)擊【撤銷更正】按鈕,撤銷更正申報(bào)。但成功報(bào)送申報(bào)表后,則無法撤銷更正。如需要使用原申報(bào)數(shù)據(jù),可查看系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)出備份的原申報(bào)記錄。
重要提醒:
1.在辦稅服務(wù)廳更正后,扣繳客戶端原有申報(bào)數(shù)據(jù)不會(huì)更新,需要在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報(bào)管理】-【綜合所得算稅】中設(shè)定為“在線算稅”,以保障以后月份申報(bào)時(shí)的累計(jì)數(shù)據(jù)能按更正申報(bào)后的最新數(shù)據(jù)計(jì)算。
2.更正申報(bào)往期月份時(shí),后期月份應(yīng)該逐月進(jìn)行更正,如未逐月更正,將導(dǎo)致以后月份申報(bào)時(shí)不能獲取正確累計(jì)數(shù)據(jù)。
3.更正申報(bào)往期月份時(shí),不支持新增人員和修改累計(jì)專項(xiàng)附加扣除金額,如需新增或修改,需前往辦稅服務(wù)廳辦理。
4.只允許更正2019年1月及之后稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)數(shù)據(jù)。
5.若更正申報(bào)后需要辦理退(抵)稅的,由扣繳單位前往辦稅服務(wù)廳申請(qǐng)辦理誤收退(抵)稅業(yè)務(wù)。
6.若更正月份已在辦稅服務(wù)廳更正過的,或扣繳客戶端沒有歷史申報(bào)數(shù)據(jù)的,需前往辦稅服務(wù)廳更正。
7.為避免因錯(cuò)誤更正而導(dǎo)致原始記錄丟失,每次啟動(dòng)更正時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)導(dǎo)出一份當(dāng)前有效的申報(bào)記錄指定路徑(默認(rèn)為桌面),供扣繳單位留存?zhèn)溆?。每次?dǎo)出的備份文件可根據(jù)時(shí)間不同進(jìn)行區(qū)分。
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