問題已解決

老師,1月份補(bǔ)計(jì)提去年工資,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,并且發(fā)放了,3月份調(diào)整借以前年度損益貸管理費(fèi)用,借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益,對(duì)不對(duì)

84784962| 提問時(shí)間:2020 04/13 16:35
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 不是的 借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借 以前年度損益調(diào)整 再借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2020 04/13 16:40
84784962
2020 04/13 16:44
有區(qū)別嗎老師
答疑蘇老師
2020 04/13 16:48
你好 軟件做賬的話 ,管理費(fèi)用計(jì)入借方負(fù)數(shù)方便取數(shù)。
84784962
2020 04/13 16:55
不對(duì)呀老師,我報(bào)表不等
答疑蘇老師
2020 04/13 16:55
你好 是具體什么不等呢?
84784962
2020 04/13 16:57
謝謝老師講解,數(shù)對(duì)上了,是自己漏填了
答疑蘇老師
2020 04/13 16:59
不客氣 祝同學(xué)工作順利哦!
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