問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售20萬(wàn),公司按季申報(bào),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)符號(hào)未達(dá)到起征點(diǎn)免增增值稅嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,如果季度未達(dá)到起征點(diǎn),就是減免增值稅的。
2020 04/14 10:50
84784989
2020 04/14 10:54
我今天做申報(bào)的時(shí)候申報(bào)系統(tǒng)里面還是提示要交增值稅是怎么回事?。课姨盍松陥?bào)表主表和申報(bào)表附列資料,不知道是不是還需要填其他表呢?
月月老師
2020 04/14 10:55
你好,我看一下你的申報(bào)表。
84784989
2020 04/14 11:07
月月老師
2020 04/14 11:08
你好,你的銷(xiāo)售都是開(kāi)具的專(zhuān)票嗎
84784989
2020 04/14 11:27
是的,一月份開(kāi)了兩張專(zhuān)票共計(jì)20萬(wàn),二三月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入。不知道季度銷(xiāo)售未超過(guò)30萬(wàn)免增增值值稅是怎么理解?我的申報(bào)表填寫(xiě)有誤嗎?
月月老師
2020 04/14 11:28
你好,小規(guī)模納稅人開(kāi)具專(zhuān)票是不享受增值稅減免的,是需要交納的,如果代開(kāi)的時(shí)候已經(jīng)繳納了,在主表23行預(yù)繳稅額那里填上已經(jīng)繳納過(guò)的增值稅。
84784989
2020 04/14 11:59
優(yōu)惠政策:2019年1月1日至2021年12月31日,小規(guī)模納稅人合計(jì)月銷(xiāo)售額未超過(guò)10萬(wàn)(季度30萬(wàn)),免征增值稅。這個(gè)怎么理解呢?本公司應(yīng)該是符號(hào)這個(gè)條件的呀
月月老師
2020 04/14 12:40
你好,這是普票+專(zhuān)票合計(jì)不超過(guò)30萬(wàn),普票部分免征增值稅,專(zhuān)票不減免增值稅,小規(guī)模納稅人專(zhuān)票部分的附加稅可以減半征收。
84784989
2020 04/15 10:07
謝謝老師,原來(lái)優(yōu)惠政策是針對(duì)普票的。還有一個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教您一下,公司去年交的稅款有享受優(yōu)惠政策,稅務(wù)通知過(guò)去辦理了退稅申請(qǐng),當(dāng)時(shí)稅務(wù)核算意見(jiàn)退還方式是抵扣欠稅,不知道這次做申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)申報(bào)表要注意什么呢?還是稅務(wù)那邊會(huì)直接抵減稅款呢?
月月老師
2020 04/15 10:46
你好,是什么稅享受優(yōu)惠要辦理退稅呢,是所得稅嗎
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