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老師,請(qǐng)問一下加計(jì)遞減政策下多計(jì)提出來10%的這部分稅額怎么做分錄?加入本月進(jìn)項(xiàng)稅10000元,加計(jì)遞減的稅額為1000元,銷項(xiàng)稅5000元,怎么做當(dāng)月計(jì)提增值稅的憑證?

84785024| 提問時(shí)間:2020 04/15 15:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除貸其它收益或者營業(yè)外收入。 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2020 04/15 15:52
84785024
2020 04/15 15:55
嗯嗯,懂了,謝謝
郭老師
2020 04/15 15:56
不用客氣的。
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