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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問一下加計(jì)遞減政策下多計(jì)提出來10%的這部分稅額怎么做分錄?加入本月進(jìn)項(xiàng)稅10000元,加計(jì)遞減的稅額為1000元,銷項(xiàng)稅5000元,怎么做當(dāng)月計(jì)提增值稅的憑證?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除貸其它收益或者營業(yè)外收入。
抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2020 04/15 15:52
84785024
2020 04/15 15:55
嗯嗯,懂了,謝謝
郭老師
2020 04/15 15:56
不用客氣的。
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