問題已解決
老師,你好!企業(yè)所得稅年度匯算清繳有退稅,我不想退稅,可以填哪里不退稅?
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速問速答你好,可以在納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫,使得主表的應補退稅額為0
2020 04/16 13:25
84785021
2020 04/16 13:33
我的是昆山這邊的企業(yè),我只要填了調增,減免所得稅那個表也會跟著調,這種情況應該怎么辦?
鄒老師
2020 04/16 13:43
你好,填寫了調增,那本來減免的所得稅也會做相應調整
那說明需要做更多金額的調增才可以的
84785021
2020 04/16 13:45
那我做多金額的調增,那減免所得稅不也會跟著調增嗎?
鄒老師
2020 04/16 13:49
你好,做多金額的調增,減免所得稅也會調增的
所以需要去計算到底需要納稅調增多少,才剛好不需要退稅的
84785021
2020 04/16 13:52
我不是很懂,做多調增,減免的金額也會跟著調增,不是還是顯示退稅么?
鄒老師
2020 04/16 13:55
你好,減免的所得稅金額始終不會超過納稅調增的金額啊
比如納稅調增應納稅所得額100,減免所得稅20,這樣還是調增了應納稅所得額,是有起到少退稅的作用的
84785021
2020 04/16 13:56
好的!謝謝老師
鄒老師
2020 04/16 14:00
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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