問題已解決

去年暫估的費用,借:管理費用90000貨:應(yīng)付賬款_暫估90000今年3月份來發(fā)票了怎么做會計分錄

84785035| 提問時間:2020 04/17 12:44
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,發(fā)票也是普票,金額一致嗎?
2020 04/17 12:46
84785035
2020 04/17 12:47
不一致少了4千左右
郭老師
2020 04/17 12:49
鍵應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整90000 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
84785035
2020 04/17 12:51
會計學(xué)堂沒以前年度損益調(diào)整這個科目也不允許新增
84785035
2020 04/17 12:52
數(shù)據(jù)一樣怎么做分錄?
郭老師
2020 04/17 12:56
用利潤分配代替就可以。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~