问题已解决
收到負數(shù)發(fā)票,要做幾筆進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄?余



你好
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2020 04/17 13:19

84785005 

2020 04/17 15:08
老師,第二步分錄的摘要要怎么寫呢?

郭老師 

2020 04/17 15:11
你好,結(jié)轉(zhuǎn)進項轉(zhuǎn)出~

84785005 

2020 04/17 15:13
那進項轉(zhuǎn)出是不是沒有余額的?

郭老師 

2020 04/17 15:18
你好是的,沒有余額。

84785005 

2020 04/17 15:22
每個月都做這種轉(zhuǎn)出未交增值稅后,年底還要做哪些跟增值稅相關(guān)的分錄?

郭老師 

2020 04/17 15:24
不需要的,年末正常做就可以。

84785005 

2020 04/17 15:26
哦,我看那個三級科目進項稅和銷項都是一直累計的,但是二級科目增值稅是沒有余額

郭老師 

2020 04/17 15:28
那就是沒有結(jié)轉(zhuǎn)。

84785005 

2020 04/17 15:30
具體要怎么分錄呢?是一個月一結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是年底,一年過后,年初的適合應(yīng)交稅金有哪些余額呢?

郭老師 

2020 04/17 15:33
一年或者是一個月都可以啊,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。

郭老師 

2020 04/17 15:33
這上面的模式來就可以啊。
