問題已解決
上月多結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,這個月調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,做你上個月結(jié)轉(zhuǎn)的相反分錄,金額就是多結(jié)轉(zhuǎn)的金額
2020 04/17 16:49
84785043
2020 04/17 17:05
不太明白,我上月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候是這樣做的,這個月月初又多認證一筆了未入賬的進項稅,我現(xiàn)在想做做納稅分錄的時候就調(diào)了
84785043
2020 04/17 17:06
該月初已經(jīng)把進項稅入賬
鄒老師
2020 04/17 17:09
你好,上月多結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,這個月這樣做分錄
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
84785043
2020 04/17 17:15
我這樣做了,但是查科目余額表的時候進項稅有借方余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅還有貸方余額,這個怎么處理?
鄒老師
2020 04/17 17:22
你好,你有做進項稅額,銷項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
轉(zhuǎn)出未交增值稅還有貸方余額,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,就沒有余額了
84785043
2020 04/17 17:25
應(yīng)該怎么做
鄒老師
2020 04/17 17:27
你好
進項,銷項結(jié)轉(zhuǎn)這樣做分錄
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
轉(zhuǎn)出未交增值稅還有貸方余額,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅分錄是
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
閱讀 2107