問(wèn)題已解決

老師,之前有未開(kāi)票收入已入賬交稅了,現(xiàn)在開(kāi)票了,我應(yīng)該怎么做分錄?做反向分錄嗎?

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/20 10:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
上次未開(kāi)票申報(bào)的你應(yīng)該是在未開(kāi)票收入上填寫的收入,這個(gè)月申報(bào)時(shí),再在未開(kāi)票按同等數(shù)額的負(fù)數(shù)填寫,沖銷就行了 分錄做原分錄負(fù)數(shù)紅沖,然后再按開(kāi)票的來(lái)做分錄
2020 04/20 10:09
84784990
2020 04/20 12:31
好的老師
樸老師
2020 04/20 12:38
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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