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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:小規(guī)模納稅人季末超30萬要申報(bào)增值稅,季末要計(jì)提附加稅,增值稅分錄要做嗎?是否借:應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)!未交增值稅?
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速問速答你好,小規(guī)模納稅人季末超30萬要申報(bào)增值稅,增值稅分錄是
借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
增值稅免征了,附加稅就不需要計(jì)提的
2020 04/20 11:33
84785013
2020 04/20 11:35
律師事務(wù)所好像沒減免增值稅
84785013
2020 04/20 11:36
第一季度收入36W.
鄒老師
2020 04/20 11:37
你好,第一季度收入36W,那就不免征增值稅的
84785013
2020 04/20 11:39
對的,季末已經(jīng)超了30W.
鄒老師
2020 04/20 11:41
你好,第一季度收入36W,那就不免征增值稅的(是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問?)
84785013
2020 04/20 11:42
是的,我想知道分錄怎樣做?
鄒老師
2020 04/20 11:45
你好,取得收入的時(shí)候
借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
繳納稅款的時(shí)候
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;銀行存款
84785013
2020 04/20 11:49
要計(jì)提附加稅不?
鄒老師
2020 04/20 11:55
你好,有增值稅應(yīng)納稅額,就需要根據(jù)增值稅*附加稅稅率計(jì)算附加稅,需要做計(jì)提附加稅分錄的
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