問題已解決

以前一直沒注意,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)帳面應(yīng)交稅費(fèi)與申報(bào)表中的應(yīng)交稅費(fèi)不一致,該如何調(diào)整?分錄該怎么做?

84784988| 提問時(shí)間:2020 04/20 12:42
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,您說(shuō)提是增值稅么,是小數(shù)的尾差么?
2020 04/20 12:43
84784988
2020 04/20 12:45
是增值稅,不是尾差,就是兩個(gè)數(shù)字差好幾百元
84784988
2020 04/20 12:47
申報(bào)表應(yīng)該沒錯(cuò),錯(cuò)在帳面
立紅老師
2020 04/20 12:50
你好,是賬上多計(jì)了還是少計(jì)了
84784988
2020 04/20 12:51
帳上多計(jì)了,正常現(xiàn)在應(yīng)為零,帳上顯示還需交幾百元
立紅老師
2020 04/20 13:02
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:以前年度 損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
84784988
2020 04/20 13:05
需要附上說(shuō)明或單據(jù)嗎?
立紅老師
2020 04/20 13:06
你好,需要附自已寫的說(shuō)明就可以
84784988
2020 04/20 13:07
謝謝老師
立紅老師
2020 04/20 13:08
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。
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