問題已解決

你好,我們公司掛的應收應付款很多,這些款已經(jīng)給了,只不過記賬會計沒有記銀行增加或者減少,兩三年前的都有,現(xiàn)在怎么處理?

84784962| 提問時間:2020 04/20 15:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 應收給了就做這個分錄(只不過記賬會計沒有記銀行增加或者減少),借;銀行存款,貸;應收賬款 應付支付了就這樣做分錄(只不過記賬會計沒有記銀行增加或者減少,借;應付賬款,貸;銀行存款
2020 04/20 15:21
84784962
2020 04/20 15:23
可是后邊的收款憑證或者付款憑證沒有了,怎么弄?
84784962
2020 04/20 15:23
銀行已經(jīng)打不出來了
鄒老師
2020 04/20 15:24
你好,你可以用銀行對賬單復印件作為相應憑證的附件
84784962
2020 04/20 15:30
我這從銀行打的交易明細對賬單,這樣的可以用嗎?不是收付款回單
鄒老師
2020 04/20 15:31
你好,也是可以作為相應憑證附件的
84784962
2020 04/20 16:51
好的,謝謝
鄒老師
2020 04/20 16:51
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
84784962
2020 04/20 17:31
2017年開的發(fā)票,2018年紅沖了,這種怎么做?
84784962
2020 04/20 17:31
而且2018年還沒有做進系統(tǒng)里
84784962
2020 04/20 17:32
發(fā)票記賬聯(lián)也不知道在哪?
鄒老師
2020 04/20 17:37
你好 2017年開的發(fā)票,2018年紅沖了,而且2018年還沒有做進系統(tǒng)里 根據(jù)你這個描述,現(xiàn)在這樣做分錄 借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 負數(shù)發(fā)票記賬聯(lián),發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián)一起計入負數(shù)分錄后面作為附件
84784962
2020 04/20 17:39
附件可以用白紙打印發(fā)票嗎?
鄒老師
2020 04/20 17:40
你好,負數(shù)發(fā)票是需要用空白發(fā)票打印,而不是用白紙打印的
84784962
2020 04/20 17:41
找不到記賬聯(lián)了怎么弄?
鄒老師
2020 04/20 17:42
你好,是記賬聯(lián)遺失了嗎?
鄒老師
2020 04/20 17:42
如果是遺失了,就需要按規(guī)定做發(fā)票丟失備案,然后用復印件與備案表一起入賬核算作為附件
84784962
2020 04/20 17:44
還這么復雜嗎?開票系統(tǒng)上有這個發(fā)票信息
鄒老師
2020 04/20 17:46
你好,是的,發(fā)票丟失了就需要按規(guī)定辦理發(fā)票丟失手續(xù)的
84784962
2020 04/20 17:48
怎么弄發(fā)票丟失手續(xù)?
鄒老師
2020 04/20 17:49
你好,帶上營業(yè)執(zhí)照,公章等資料,去稅局填寫發(fā)票丟失備案表,辦理發(fā)票丟失備案手續(xù)就是了
84784962
2020 04/20 17:50
好的,謝謝
鄒老師
2020 04/20 17:51
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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