问题已解决
我收到境外的開發(fā)費,請問這個要怎么做帳?能不交稅嗎?還有一些零星的銷售是沒有通過報關(guān)出去的,直接郵寄給境外的客戶的。但客戶是通過外匯付了款給我們,這塊我怎么做能不交稅?
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你好,同學(xué)。
你正常的計入你的相關(guān)費用處理的。
你不交稅,你是收到發(fā)票,這 屬于你的成本費用。
你本就不交稅
2020 04/21 17:15
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2020 04/21 17:44
不是的老師,是我收到境外的軟件開發(fā)費,我們給國外的公司開發(fā)軟件,收款。
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2020 04/21 17:45
不是收到發(fā)票
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/21 17:55
是你開境外的,那你這是出口服務(wù),你是可以享受免增值稅的。
你只需要作為收入交所得稅就可以了 的
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