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老師,我想問如果計(jì)提的跟發(fā)放的工資不一樣,導(dǎo)致管理費(fèi)用下工資和應(yīng)付職工薪酬的借方不一致,然后所得稅匯算清繳的時(shí)候,那個(gè)工資我是填應(yīng)付職工薪酬的借方還是貸方

84784987| 提問時(shí)間:2020 04/23 13:25
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
賬載金額為應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù),實(shí)際發(fā)放金額為應(yīng)付職工薪酬借方數(shù),稅收金額和實(shí)際發(fā)放金額一致。
2020 04/23 13:31
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