問題已解決

老師,第一季度交了企業(yè)所得稅, 1.這個所得稅金額要先在三月份做計提憑證嗎?如果要,是先計提然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎? 2.財務(wù)報表申報利潤表里面31行減所得稅直接填寫已繳納的第一季度的企業(yè)所得稅嗎?

84785004| 提問時間:2020 04/23 15:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,1.是的是的。 2.是的。
2020 04/23 15:57
郭老師
2020 04/23 16:04
那你可以彌補虧損。
郭老師
2020 04/23 16:10
那你可以暫估一個費用
郭老師
2020 04/23 16:27
你現(xiàn)在想不想交稅。
郭老師
2020 04/23 17:11
那你正常做賬就可以 已經(jīng)交了就交了,第一季度如果沒有匯算清交,不允許彌補虧損的。
84785004
2020 04/23 16:03
老師,計提時是借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅嗎? 還有一點忘記說了就是去年整體還是虧損的,只是今年第一季度有盈利。
84785004
2020 04/23 16:09
但是因為2019年企業(yè)所得稅年報還沒有申報,20年第一季度沒得填彌補的金額。所以第一季度預(yù)繳了。
84785004
2020 04/23 16:09
這樣還是按正常繳納所得稅的方式來做賬嗎?
84785004
2020 04/23 16:23
老師,我不太明白你說的。就我這樣的情況,實際要怎么做呢?整體虧損,今年利潤無法全部彌補,但第一季度企業(yè)所得稅已經(jīng)交了。
84785004
2020 04/23 17:05
第一季度所得稅已經(jīng)交了
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