問題已解決

去年多結(jié)轉(zhuǎn)的成本能否在今年直接沖回呢?借:主營業(yè)務(wù)成本-紅字 貸庫存商品-紅字。還是需要通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整呢?

84785038| 提問時間:2020 04/24 15:18
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 要走以前年度損益調(diào)整來做的
2020 04/24 15:20
84785038
2020 04/24 15:29
借:以前年度損益調(diào)整-紅字 貸庫存商品-紅字嗎?通過以前年度損益調(diào)整之后今年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對上不上該如何調(diào)整呢?
meizi老師
2020 04/24 15:30
你好 嗯是的 到時你在把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤去哈 ; 嗯 會導(dǎo)致勾稽不對的。 你看你們金額大不 。金額很小直接調(diào)整 盡量不走這個科目
84785038
2020 04/24 15:33
如果金額比較大需要走這個科目呢?把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤去就是調(diào)整未分配利潤的期初余額(在原來的未分配利潤期初金額加上或者減去調(diào)整的金額是嗎)?
meizi老師
2020 04/24 15:36
你好 那你就必須要按我上面說的來做以前年度損益調(diào)整做分錄哈 是的
84785038
2020 04/24 16:22
但是財務(wù)軟件上的期初數(shù)據(jù)都是連著今年的,在財務(wù)軟件上不是調(diào)整不了嗎?除非重新建賬?
meizi老師
2020 04/24 16:24
你好 你們19年沒結(jié)賬嗎
84785038
2020 04/24 16:29
已經(jīng)結(jié)賬了
meizi老師
2020 04/24 16:36
你好 那就補做分錄的
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