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實(shí)務(wù)
问题已解决
你好,直接做一筆虛的就為了增加資產(chǎn)總額的分錄:借:其他應(yīng)收款 貸:實(shí)收資本 這樣可以嗎?合規(guī)嗎?
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你好不可以的,沒有實(shí)際收到,不要做。
2020 04/24 16:14
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2020 04/24 16:18
外賬的話也不能這樣做是嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/24 16:20
你好是的,外賬和內(nèi)賬都不這么做。
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2020 04/24 16:21
好的,那為了增加資產(chǎn)總額怎么做才比較好呢,虛增的分錄
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/24 16:30
做一個借款的
借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款
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2020 04/24 16:31
也想過這么做但是要調(diào)高的金額太高了幾十萬噢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/24 16:38
現(xiàn)金做1萬就可以,其他的做不了,除非讓你老板投資過來。
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2020 04/24 16:40
是啊,所以虛調(diào)資產(chǎn)是沒有別的分錄可以了噢?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/24 16:42
你好是的沒有,除非你做收入。
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2020 04/24 16:47
噢噢噢,還想問下商貿(mào)的,一般當(dāng)月購買了商品,但是下個月再開票給我們,我們的收入發(fā)票也是這個商品,但是我入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候沒有這個商品可以結(jié),怎么辦呢?如果結(jié)了別的商品,那這個下個月來票的時候又留有庫存沒法結(jié)出去了,我當(dāng)月結(jié)成本的時候也沒法做到一進(jìn)一出不對應(yīng),怎么辦呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/24 16:49
借庫存商品貸應(yīng)付帳款
暫估入庫
然后根據(jù)這個結(jié)轉(zhuǎn)成本
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2020 04/24 16:52
就是先暫估結(jié)成本下月來票了再紅沖這個商品的意思嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/24 16:54
你好是的,可以這么理解。
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