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老師起初的數(shù)據(jù)資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)不平怎么處理?

84784977| 提問時間:2020 05/01 18:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問科目余額表平么?
2020 05/01 18:33
84784977
2020 05/01 18:38
之前沒有會計(jì)
84784977
2020 05/01 18:38
數(shù)據(jù)是自己獲得的
bamboo老師
2020 05/01 18:44
那都有些什么科目有余額
84784977
2020 05/01 18:56
資產(chǎn)和負(fù)債不平
84784977
2020 05/01 18:56
負(fù)債大于資產(chǎn)
bamboo老師
2020 05/01 18:57
那可以把差額話 其他應(yīng)收款 沒有所有者權(quán)益么
84784977
2020 05/01 19:00
84784977
2020 05/01 19:00
注冊資本,1000萬!實(shí)繳資本1940
bamboo老師
2020 05/01 19:02
有沒有未分配利潤數(shù)據(jù)?
84784977
2020 05/01 19:02
期初數(shù)據(jù)是我我自己收集的數(shù)據(jù)!
bamboo老師
2020 05/01 19:05
那您可以把差額填表在未分配利潤 也可以計(jì)入其他應(yīng)收款
84784977
2020 05/01 19:11
好的老師
84784977
2020 05/01 19:12
謝謝老師辛苦啦
bamboo老師
2020 05/01 19:12
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