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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師起初的數(shù)據(jù)資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)不平怎么處理?
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速問速答您好
請問科目余額表平么?
2020 05/01 18:33
84784977
2020 05/01 18:38
之前沒有會計(jì)
84784977
2020 05/01 18:38
數(shù)據(jù)是自己獲得的
bamboo老師
2020 05/01 18:44
那都有些什么科目有余額
84784977
2020 05/01 18:56
資產(chǎn)和負(fù)債不平
84784977
2020 05/01 18:56
負(fù)債大于資產(chǎn)
bamboo老師
2020 05/01 18:57
那可以把差額話 其他應(yīng)收款
沒有所有者權(quán)益么
84784977
2020 05/01 19:00
有
84784977
2020 05/01 19:00
注冊資本,1000萬!實(shí)繳資本1940
bamboo老師
2020 05/01 19:02
有沒有未分配利潤數(shù)據(jù)?
84784977
2020 05/01 19:02
期初數(shù)據(jù)是我我自己收集的數(shù)據(jù)!
bamboo老師
2020 05/01 19:05
那您可以把差額填表在未分配利潤
也可以計(jì)入其他應(yīng)收款
84784977
2020 05/01 19:11
好的老師
84784977
2020 05/01 19:12
謝謝老師辛苦啦
bamboo老師
2020 05/01 19:12
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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