问题已解决
老師, 去年的成本票沒有來,暫估多了,要怎么處理啊
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暫估多了就沖減成本費用核暫估的往來
成本和費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)進入損益的
通過“以前年度損益調(diào)整”沖減
2020 05/05 17:17
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84784979 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 05/05 17:27
老師,我們是建筑行業(yè),請問具體的分錄是怎么樣的呢
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鐘存老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 05/05 22:18
借:以前年度損益調(diào)整-費用
貸:以前年度損益調(diào)整-本年利潤
借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用
貸:應交稅費-應交所得稅
借:以前年度損益調(diào)整-本年利潤
貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用
借:以前年度損益調(diào)整-本年利潤
貸:利潤分配-未分配利潤
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