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4月份開的發(fā)票,5月份紅沖,4月份正常申報企業(yè)個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,那么5月份我是按正常開票金額申報個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅嗎,還是說需要減去紅沖的金額申報

84785001| 提問時間:2020 05/05 20:08
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
4月按正常開具的發(fā)票進(jìn)行申報生產(chǎn)經(jīng)營所得的個稅,至于5月紅沖,那是下月申報的事。
2020 05/05 20:09
84785001
2020 05/05 20:10
下個月申報我是按正常申報,還是需要做調(diào)整的
江老師
2020 05/05 20:11
下月申報,就是按正數(shù)發(fā)票減掉沖紅的金額,進(jìn)行申報
84785001
2020 05/05 20:12
那么老師,因為是小規(guī)模的,季度申報增值稅的話,我只要申報實(shí)際開票金額對嗎
江老師
2020 05/05 20:17
是的,是需要按實(shí)際開票金額,以及不開票的金額,免稅收入及視同銷售收入按季度進(jìn)行申報收入處理。
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