問題已解決

我公司去年12月有一筆管理費(fèi)用,沖銷時(shí)候因?yàn)槭韬觯瑧?yīng)該記借方負(fù)數(shù),做成了貸方正數(shù)?,F(xiàn)在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)了問題。應(yīng)該怎么處理?

84785039| 提問時(shí)間:2020 05/07 16:04
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)不影響管理費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù),管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入本年利潤的數(shù)據(jù)是對(duì)的,就行。這個(gè)匯算清繳時(shí),按負(fù)數(shù)列示在管理費(fèi)用的借方。
2020 05/07 16:05
84785039
2020 05/07 16:18
但是因?yàn)槲覀冇玫氖怯脙|企贏記的賬,它系統(tǒng)自動(dòng)生成的利潤表,管理費(fèi)用取數(shù)只能取借方。導(dǎo)致結(jié)果就是現(xiàn)在利潤表和費(fèi)用對(duì)不上,現(xiàn)在我們這個(gè)情況,是不是就需要調(diào)賬了?
江老師
2020 05/07 16:22
那只能按你們的財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)了,相當(dāng)于此筆貸方的管理費(fèi)用沒有進(jìn)行賬務(wù)處理。
84785039
2020 05/07 17:20
您的意思是,去年年報(bào),直接按照實(shí)際報(bào)表走?那這筆費(fèi)用今年還需要調(diào)回來么?調(diào)的話,直接沖紅重做,補(bǔ)稅,還是?
江老師
2020 05/07 17:27
這個(gè)直接沖紅處理?;蛘呤遣蛔鲑~務(wù)處理,再今年進(jìn)行賬務(wù)處理。
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