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年底暫估費用48萬,跨年收到50萬發(fā)票,匯算清繳需要調減嗎?今年做賬先沖掉暫估,然后收到的發(fā)票應如何填寫會計分錄?
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速問速答沖銷的分錄 是如何做的?
2020 05/09 15:46
84784969
2020 05/09 15:52
借:管理費用-暫估 -48,貸:應付賬款-暫估 -48
文文老師
2020 05/09 15:53
借:管理費用 50,貸:應付賬款-供應商 50
再做上面分錄,這樣處理后,不用調減了
84784969
2020 05/09 15:56
老師,那這樣做的話這個50萬不就是算在20年的費用嗎?但這個費用是19年的
文文老師
2020 05/09 15:58
沒有哦,-48+50=2萬,只有2萬是做在20年,48萬算在19年
84784969
2020 05/09 16:00
您的意思是多出來的2萬,做到20年,那就不需要調減是嗎?那50萬的發(fā)票是裝訂在19年賬本里面還是20年?
文文老師
2020 05/09 16:02
對 多出來的2萬,做到20年,那就不需要調減
50萬的發(fā)票是裝訂 20年
84784969
2020 05/09 16:08
對了老師,當時做賬的時候暫估的是費用,但實際上收到的是成本票,科目弄錯了,那我現(xiàn)在是不是應該做一筆調整分錄,借主營業(yè)務成本 50 貸管理費用50?
文文老師
2020 05/09 16:10
不需要了,匯算時直接按正確的數(shù)據(jù)填報就可以
84784969
2020 05/09 16:20
好的,謝謝老師,如果匯算清繳補交了稅款2000,分錄是不是這樣做 借以前年度損益調整,貸應交稅費-企業(yè)所得稅,借應交稅費-企業(yè)所得稅,貸銀行存款,借利潤分配-未分配利潤,貸以前年度損益調整
文文老師
2020 05/09 16:22
是的,分錄是正確 的
84784969
2020 05/09 16:57
再請問老師,我有兩家個獨,同一法人,今年三月做了生產經營所得個稅匯算清繳,交了2萬的稅款,那這個分錄應該怎么寫
文文老師
2020 05/09 17:27
借:所得稅費用 貸:應交稅費-個稅
84784969
2020 05/09 17:29
這個是計提分錄嗎?是不是交稅的時候再寫一筆 借應交稅費-個稅,貸銀行存款?
文文老師
2020 05/09 17:33
對 交稅的時候再寫一筆 借應交稅費-個稅,貸銀行存款
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