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老師你好,我們付給食堂的伙食費,沒開發(fā)票過來。我怎么記賬

84784974| 提問時間:2020 05/11 10:37
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好, 正常入賬 沒有發(fā)票不能稅前扣除
2020 05/11 10:40
84784974
2020 05/11 10:40
老師分錄怎么做
84784974
2020 05/11 10:41
小規(guī)模
玲老師
2020 05/11 10:43
是免費給職工的嗎 ?
84784974
2020 05/11 10:44
食堂是外包出去的,給食堂轉的伙食費,他沒給我們開發(fā)票
玲老師
2020 05/11 10:49
給食堂轉的伙食費, 這是用到哪了 ?自己吃了 ?
84784974
2020 05/11 10:49
是啊,自己員工吃的啊
玲老師
2020 05/11 10:54
借:管理費用等 -福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
84784974
2020 05/11 10:56
老師,發(fā)票沒收到,也這樣記嗎
玲老師
2020 05/11 11:05
是的 收到發(fā)票再紅沖 按發(fā)票入賬
84784974
2020 05/11 11:07
發(fā)票也是這個數字,我沒收到發(fā)票。不用掛賬嗎
84784974
2020 05/11 11:09
借預付賬款,貸銀行存款。等發(fā)票到了,借管理費用福利費,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸預付賬款。這樣對不對
玲老師
2020 05/11 11:12
如果你以后也不能取得發(fā)票,就直接做個這個分數就正確,如果你以后可以取得發(fā)票,也做這個分錄,收到發(fā)票再紅沖這個分錄,再按發(fā)票的金額做正確的分錄
84784974
2020 05/11 11:14
老師的意思是不用預付賬款。直接借管理費用福利費,貸,應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸銀行存款嗎。我們收到的發(fā)票也是這個數字,就不用紅沖了嗎
玲老師
2020 05/11 11:19
對的,就是這個意思的
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