問題已解決

我匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)一種情況,就是第一季度盈利并繳納了企業(yè)所得稅2500元。之后都是虧損所以企業(yè)整年度都是虧損。在年報表A類中應(yīng)補退稅為_2500元。這種情況怎么處理?需不需要調(diào)賬

84784995| 提問時間:2020 05/15 12:59
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個需要看你們那邊是不是會查賬,部分學(xué)員反饋這個要是查賬話,這個一般實務(wù)中是填寫納稅調(diào)整表,調(diào)整2500/5%調(diào)為不退稅,要是不查,你做借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020 05/15 13:02
84784995
2020 05/15 13:15
我是按你所說這樣調(diào)為不退調(diào)很多次還是沒有天調(diào)成0
maize老師
2020 05/15 13:18
調(diào)整2500/5%調(diào)為不退稅 要是沒有彌補虧損話,
84784995
2020 05/15 13:51
就是不填寫彌補以前年度虧損這個表嗎?還是彌補虧損數(shù)額為零?
maize老師
2020 05/15 13:52
你去看彌補虧損表有數(shù)據(jù)嗎,有需要再加回彌補虧損,才可以調(diào)為0,要不你這個先彌補虧損還會是負數(shù),
maize老師
2020 05/15 13:52
要是虧損太多,你不想把虧損都調(diào)沒有了,那這個去稅局申請抵減后面需要交企業(yè)所得稅吧
84784995
2020 05/15 14:01
怎么還要交稅?
84784995
2020 05/15 14:01
又不是少交稅款
maize老師
2020 05/15 14:11
你這個不是負數(shù)嗎,應(yīng)補退稅為-2500元。你這個不是要調(diào)為0 嗎 沒有說你需要交稅啊 我的意思是這個負數(shù),要不就申請退稅,你也可以申請抵減后面年度需要交企業(yè)所得稅
84784995
2020 05/15 14:24
哦,原來如此,辛苦啦
maize老師
2020 05/15 14:27
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
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