問題已解決

老師,你好,請問固定資產(chǎn)暫估入賬時做分錄,借:固定資產(chǎn) (不含稅) 貸:應付賬款 專票發(fā)票收到后怎么做賬

84784996| 提問時間:2020 05/15 16:48
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小宇老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
借:固定資產(chǎn) (不含稅) 貸:應付賬款 。這個分錄用紅字沖回
2020 05/15 16:48
小宇老師
2020 05/15 16:49
然后再借固定資產(chǎn) (不含稅)應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
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