問題已解決
老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額為負(fù)數(shù)了,怎么才能調(diào)回來呢?
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速問速答你好,說明年底多沖銷,可以這樣,借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費一未交增值稅
2020 05/16 18:32
84784973
2020 05/16 18:36
這樣的話,我的應(yīng)交稅費-未交增值稅的金額和我實際的又對不上了呢。
84784973
2020 05/16 18:37
現(xiàn)在我的應(yīng)交稅費-未交增值稅實際是69131.51
但是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是-18502.51
莊老師
2020 05/16 18:57
你好,,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額為負(fù)數(shù),那要查明是什么原因會變成負(fù)數(shù),一般是在借方有余額
84784973
2020 05/16 18:58
怎么去查呢?
莊老師
2020 05/16 19:03
要按明細(xì)賬查,年初是不是負(fù)數(shù),是負(fù)數(shù)要查上一年,然后查每一筆結(jié)轉(zhuǎn),看看有沒有多結(jié)轉(zhuǎn),
84784973
2020 05/16 19:07
借方余額是繳過的稅額嗎?
莊老師
2020 05/16 19:50
你好,借方余額是每個月結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費一未交增值稅
84784973
2020 05/16 19:55
然后怎么樣才會沒有余額呢?
莊老師
2020 05/16 22:33
年終可以結(jié)轉(zhuǎn)掉,就沒有余額了,年末時可以將應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的所有三級科目扣除留抵稅額的金額紅字沖銷:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)紅字
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)紅字
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)紅字
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)紅字
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)紅字
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