問(wèn)題已解決
老師公司在19年季度多交了企業(yè)所得稅,匯算清繳時(shí)公司不想退稅,可以把費(fèi)用計(jì)入其他調(diào)增嗎 就是費(fèi)用原本是服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在匯算清繳時(shí)不想抵扣,可以調(diào)增嗎
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速問(wèn)速答你好,為什么調(diào)增了,多繳不想退稅可以留下以后抵扣,
2020 05/19 21:19
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2020 05/19 21:20
抵扣的話還是要走退稅流程,主要公司要出個(gè)審計(jì)報(bào)告,需要有稅費(fèi)支出
莊老師
2020 05/19 21:25
你好,不用的,多繳可以留置以后抵交所得稅,
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2020 05/19 21:26
抵扣稅費(fèi)和退稅哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大
莊老師
2020 05/19 21:29
退稅比較麻煩,一般是留置下次扣除,都沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn),是正常的業(yè)務(wù)
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2020 05/19 21:32
老師,我們是年度匯算清繳多交的稅費(fèi),因?yàn)?9年第四季度申報(bào)系統(tǒng)的原因,不可以彌補(bǔ)以前年度虧損,所以就繳稅了,等于說(shuō)是申報(bào)有誤,現(xiàn)在年報(bào)時(shí)系統(tǒng)可以抵扣以前年度虧損了,
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2020 05/19 21:34
這個(gè)是匯算清繳多交稅費(fèi),也就是19年,如果留底,在2020年不可以自動(dòng)帶出抵扣,還是要去稅局辦手續(xù)走抵扣流程
莊老師
2020 05/19 21:54
現(xiàn)在年報(bào)時(shí)系統(tǒng)可以抵扣以前年度虧損了,要重算計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅數(shù)額。多繳可以抵
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2020 05/19 22:02
是可以抵,但是自己報(bào)稅時(shí)不可以自動(dòng)抵扣,要去稅局走流程,辦理手續(xù)
莊老師
2020 05/20 07:24
1、所得稅屬于季度預(yù)繳,年終匯算清繳,多退少補(bǔ)。
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)的通知》(國(guó)稅發(fā)〔2009〕79號(hào))的有關(guān)規(guī)定,納稅人在納稅年度內(nèi)預(yù)繳稅款超過(guò)應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅,或者經(jīng)納稅人同意后抵繳其下一年度應(yīng)繳企業(yè)所得稅稅款。因此,納稅人經(jīng)年度申報(bào)后確認(rèn)多繳的稅款,可及時(shí)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅。申請(qǐng)退稅所需資料如下:(1)《退抵稅申請(qǐng)審批表》(一式四份)。 (2)對(duì)應(yīng)所屬時(shí)期年度申報(bào)表(一式一份)。
2、你單位對(duì)多交的所得稅,如果不打算申請(qǐng)退稅了,也不打算抵繳下年度的所得稅了,會(huì)計(jì)賬不用做處理。
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2020 05/20 07:28
不明白,是不用問(wèn)嗎,多交的或不退或不抵,是年報(bào)之后,直接留那不問(wèn)嗎
莊老師
2020 05/20 07:30
財(cái)務(wù)上只需要做預(yù)繳的分錄即可。
借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
形成應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額,就可以留抵以后的稅款了。
莊老師
2020 05/20 07:33
為了減少麻煩,平時(shí)預(yù)繳所得稅時(shí),實(shí)務(wù)中一般這樣處理,平時(shí)預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),特意增加點(diǎn)成本費(fèi)用,少報(bào)點(diǎn)利潤(rùn),先少繳一些企業(yè)所得稅,等匯算清繳時(shí)再按正常的交,就可以不需要多交企業(yè)所得稅了。具體操作,就是賬上不用處理,申報(bào)時(shí)在申報(bào)表上增加成本費(fèi)用金額即可。
84784964
2020 05/20 07:35
老師,這稅費(fèi)跨年了,在19年第四季度我直接做,借:所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,稅費(fèi)支付過(guò)了,做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) -企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,這個(gè)跨年了
84784964
2020 05/20 07:36
報(bào)表是不是要做調(diào)整
莊老師
2020 05/20 08:47
你好,是多計(jì)提了,要調(diào)整,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,
84784964
2020 05/20 08:57
老師這個(gè)分錄是在確定多交稅費(fèi)的時(shí)候做嗎
莊老師
2020 05/20 09:01
你好,你已經(jīng)多計(jì)提所得稅費(fèi)用了,要做調(diào)整的,
84784964
2020 05/20 09:05
2020年5月,我們年報(bào)發(fā)現(xiàn)有多計(jì)提稅費(fèi),我們是在5月份做調(diào)整嗎,年報(bào)的時(shí)候財(cái)報(bào)用不用改,2020年第一季財(cái)報(bào)也已經(jīng)申報(bào)過(guò)了
莊老師
2020 05/20 09:10
你好,調(diào)整后要改年初數(shù)的數(shù)額,
84784964
2020 05/20 09:12
那我年報(bào)的財(cái)報(bào)就不用問(wèn)了,直接按以前多計(jì)提的申報(bào)嗎
莊老師
2020 05/20 09:20
你好,是的,可以這樣處理,
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