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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果公司是做人力資源服務(wù)。給客戶代繳社保收取服務(wù)費(fèi)。要給人報(bào)個(gè)稅嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您公司沒有實(shí)際發(fā)放工資的話,就不需要申報(bào)個(gè)稅的。
2020 05/20 14:01
84784958
2020 05/20 14:03
如果代發(fā)工資了就要繳個(gè)稅了吧,就是記其他應(yīng)付款-股東 那股東還款進(jìn)來 要備注是還款嗎 可以不備注嗎
張艷老師
2020 05/20 14:04
如果代發(fā)工資了就要繳個(gè)稅了吧--是的
就是記其他應(yīng)付款-股東 那股東還款進(jìn)來 要備注是還款嗎 --可以
可以不備注嗎--需要備注的。
84784958
2020 05/20 14:07
就昨天咨詢過您的驗(yàn)資后的實(shí)收資本,直接轉(zhuǎn)給了一個(gè)公司 然后做其他應(yīng)付款 讓股東來填這個(gè)坑。然后備注還款 可以的吧
張艷老師
2020 05/20 14:12
非常抱歉,昨天的問題不記得了。老師沒有要回復(fù)很多題目。
如果可以的話,需要您再描述一下,才好幫您分析解答了。
84784958
2020 05/20 14:27
找的驗(yàn)資公司 驗(yàn)資公司給錢讓股東打到對公賬戶 ,驗(yàn)資后的實(shí)收資本,直接轉(zhuǎn)給了一個(gè)公司 然后做其他應(yīng)付款 讓股東來填這個(gè)坑。是可以的吧
張艷老師
2020 05/20 14:29
是的,只能這樣操作了。
84784958
2020 05/20 14:30
股東打款進(jìn)去就備注 還款咯 是備注了好一點(diǎn) 還是不備注好一點(diǎn)
張艷老師
2020 05/20 14:30
就備注往來款項(xiàng)就行了。
84784958
2020 05/20 14:31
往來款 也不備注還款
張艷老師
2020 05/20 14:39
嗯嗯,就備注往來款項(xiàng)就行。
84784958
2020 05/20 15:05
老師,那個(gè)會(huì)計(jì)。把款掛在了其他應(yīng)付款。可以的嗎。也是一樣可以用股東往來款去沖嗎
張艷老師
2020 05/20 15:08
非常抱歉,現(xiàn)在對您的問題有點(diǎn)混淆了。不知道您具體問的是第一個(gè)問題,還是昨天的問題了。
建議您如果繼續(xù)提問昨天的問題,可以單獨(dú)進(jìn)行提問,好嗎?這樣也能更好地為您服務(wù)。
84784958
2020 05/20 15:13
找的驗(yàn)資公司 驗(yàn)資公司給錢讓股東打到對公賬戶 ,驗(yàn)資后的實(shí)收資本,直接轉(zhuǎn)給了一個(gè)公司 然后做其他應(yīng)收款讓股東來填這個(gè)坑。是可以的吧
張艷老師
2020 05/20 15:19
是的,這個(gè)是只能這樣處理了。這個(gè)問題我們交流過了。
84784958
2020 05/20 15:20
之前是說讓他放其他應(yīng)付款。他放的是其他應(yīng)收款
84784958
2020 05/20 15:21
我來交接工作。之前是代理記賬公司?,F(xiàn)在要重新建賬套。讓他們給科目余額表。就可以按這個(gè)期初數(shù)就好了吧
張艷老師
2020 05/20 15:21
這個(gè)問題不大,本身其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款科目就涉及科目重分類。
84784958
2020 05/20 15:26
嗯嗯。交接工作的話。要注意什么啊。我自己要重新建賬套。就要期初數(shù)據(jù)吧
張艷老師
2020 05/20 15:34
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