問(wèn)題已解決

老師,我們?nèi)ツ暌荒甑你y行手續(xù)費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票剛剛拿到,匯算請(qǐng)教這部分財(cái)務(wù)費(fèi)用~手續(xù)費(fèi)應(yīng)該怎么處理?會(huì)計(jì)賬怎么處理?

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/20 19:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要把之前的無(wú)票費(fèi)用分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄 匯算清繳這部分費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除
2020 05/20 20:00
84785037
2020 05/20 20:02
費(fèi)用沖紅直接做入5月份嗎?匯算清繳扣除的是不是要把專(zhuān)票稅款部分去掉?那年報(bào)報(bào)表還要更改嗎?
鄒老師
2020 05/20 20:15
你好,費(fèi)用沖紅直接做入5月份的 匯算清繳扣除是要把專(zhuān)票稅款部分去掉的 需要做去年年度報(bào)表的更正的
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