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A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 第30行“(十七)其他”:填報(bào)其他因會(huì)計(jì)處理與稅收規(guī)定有差異需納稅調(diào)整的扣除類項(xiàng)目金額,企業(yè)將貨物、資產(chǎn)、勞務(wù)用于捐贈(zèng)、廣告等用途時(shí),進(jìn)行視同銷售納稅調(diào)整后,對(duì)應(yīng)支出的會(huì)計(jì)處理與稅收規(guī)定有差異需納稅調(diào)整的金額填報(bào)在本行。若第1列≥第2列,第3列“調(diào)增金額”填報(bào)第1-2列金額。若第1列<第2列,第4列“調(diào)減金額”填報(bào)第1-2列金額的絕對(duì)值。 ? 請(qǐng)問什么情況下的視同銷售收入與成本的差異能填在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 第30行“(十七)其他”調(diào)平呢?

84785034| 提問時(shí)間:2020 05/20 20:44
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您好, 第30行“(十七)其他調(diào)整的是扣除類項(xiàng)目的金額的,您視同銷售收入與成本的差異應(yīng)該是收入類和成本類分別調(diào)整,而不是按差額來調(diào)整的
2020 05/20 22:48
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