問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)免抵退稅額 應(yīng)退稅額 免抵稅額這三者有什么區(qū)別?

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/21 07:46
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萱萱老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)   (按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬)   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)  ?。ń痤~等于免抵稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)    ?。ń痤~等于免抵退稅額)
2020 05/21 07:50
84785011
2020 05/21 10:21
這個(gè)憑證我看見(jiàn)過(guò) 但我還是不清楚 這是哪個(gè)名次的也定義區(qū)分
萱萱老師
2020 05/21 10:24
你看分錄,就知道三者的區(qū)別啊,免抵退稅額=免抵稅額+應(yīng)退稅額(按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬)
84785011
2020 05/21 10:49
我看到的例題 不得免征和抵扣稅額8萬(wàn) 當(dāng)期應(yīng)納稅額-13萬(wàn) ,出口免抵退稅額24萬(wàn),我不理解的是為什么已經(jīng)負(fù)數(shù)了就說(shuō)明本期不粗要在交稅了,為什么還有個(gè)還有個(gè)當(dāng)期免抵稅額,這個(gè)是不是要算下月的留抵稅額
萱萱老師
2020 05/21 11:14
不好意思,我沒(méi)有看到你的例題
84785011
2020 05/21 11:19
圖片傳不上去 大致就是一般納稅人 出口征稅稅率16%,退稅稅率12%,購(gòu)進(jìn)原材料一批 貨款200萬(wàn) 予以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額34萬(wàn),已入庫(kù),上月末留底稅款3萬(wàn),本月內(nèi)銷不含稅銷售額100萬(wàn),收了116萬(wàn)存入銀行,本月出口銷售額折人民幣200萬(wàn) ,
萱萱老師
2020 05/21 11:24
留底稅額是沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
84785011
2020 05/21 11:34
當(dāng)月應(yīng)交稅額-13了啊,就說(shuō)這個(gè)月不交了
84785011
2020 05/21 11:36
為什么還有個(gè)免抵稅額 啊 應(yīng)退稅額13就是因?yàn)閼?yīng)交稅額是-13,這個(gè)我懂,實(shí)際上本期我不用交稅額,下個(gè)月交11的稅額是嗎
萱萱老師
2020 05/21 11:45
你好,下個(gè)月也不用交,免抵稅額記應(yīng)交稅金借方
84785011
2020 05/21 12:45
那為什么出口退稅要在貸方呢?我認(rèn)為應(yīng)該都是優(yōu)惠來(lái)著啊
萱萱老師
2020 05/21 12:51
實(shí)際退的是其他應(yīng)收款,你再看下分錄理解一下
84785011
2020 05/21 17:31
那老師 如果我應(yīng)交增值稅額不是-13變成-30,比出口免抵退稅額24要多6,那是不是6就是留抵稅額,如果這樣會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
萱萱老師
2020 05/21 17:34
你好,你有新的問(wèn)題請(qǐng)?jiān)谄脚_(tái)重新提問(wèn),謝謝
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