問(wèn)題已解決
老師:5月匯算,如果要補(bǔ)所得稅,這個(gè)計(jì)提分錄是4月入賬,還是5月入賬?
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速問(wèn)速答你好,補(bǔ)計(jì)提分錄是在5月份
借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;以前年度損益調(diào)整
2020 05/21 13:18
84785011
2020 05/21 13:44
這樣做分錄后要不要調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表?利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)會(huì)跟資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)對(duì)不上
鄒老師
2020 05/21 13:52
你好,需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn),貨幣資金數(shù)據(jù)
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以 的
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整
84785011
2020 05/21 14:21
不知道怎么調(diào),意思是5月有以前年度損益調(diào)整,我就要叫財(cái)務(wù)軟件公司幫我調(diào)5月的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)?要加或減以前年度損益調(diào)整,
鄒老師
2020 05/21 14:27
你好
補(bǔ)計(jì)提分錄是在5月份
借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;以前年度損益調(diào)整
比如所得稅是1000,那就在你本來(lái)報(bào)表數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,減少貨幣資金1000,減少期末未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)1000
84785011
2020 05/21 14:57
不明白,我看了下我19年利潤(rùn)表凈利潤(rùn)-998249.71,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初-243270.33,期末-1276435.35,期末-期初=-1033165.02(本年)-(-998249.71)=34915.31這個(gè)剛好是我做的以前年度損益調(diào)整科目,不明白改什么報(bào)表?這個(gè)分錄做了呀,以前年度損益調(diào)整科目余額為0,都結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了,怎么去要去改資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)?如果手工改的話(huà),那這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表哪還會(huì)平呀?
鄒老師
2020 05/21 15:02
你好
補(bǔ)計(jì)提分錄是在5月份
借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;以前年度損益調(diào)整
比如所得稅是1000,那就在你本來(lái)報(bào)表數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,減少貨幣資金1000,減少期末未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)1000
(不明白的地方具體是哪里呢?)
有以前年度損益調(diào)整科目發(fā)生的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整
84785011
2020 05/21 16:50
我剛發(fā)的這個(gè)要不要改財(cái)務(wù)報(bào)表?是不是不用去改?19年未分配利潤(rùn)期末數(shù)-1276435.35=19年期初-243270.33+19年利潤(rùn)表凈利潤(rùn)-998249.71-以前年度損益調(diào)整34915.31
鄒老師
2020 05/21 16:51
你好,這種情況不需要改報(bào)表
符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整
84785011
2020 05/21 17:00
好的,我就是聽(tīng)匯算課,老師說(shuō)要改期初的財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)一直沒(méi)搞明白,所以我以為我的要改呢,老師:我們是做鑄件的,但原材料鐵,老板都是購(gòu)不含稅的,所以沒(méi)發(fā)票,我要不要每月暫估呀,外賬不是說(shuō)見(jiàn)票入賬嗎?但又矛盾,那這個(gè)鑄件怎沒(méi)做出來(lái),我都不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,領(lǐng)料了,以前會(huì)計(jì)就是有票就入,結(jié)轉(zhuǎn)的都是些輔料和電費(fèi),(因?yàn)檫@些有票),所以很糾結(jié)這個(gè)外賬怎么做了?
鄒老師
2020 05/21 17:01
你好,沒(méi)有發(fā)票,就需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做無(wú)票業(yè)務(wù)分錄(暫估)
84785011
2020 05/21 17:20
也要按真實(shí)的材料配方來(lái)?每月暫估?我怎么聽(tīng)說(shuō)稅局查這個(gè)成本不嚴(yán),都是按票來(lái),不會(huì)監(jiān)管是不是怎么做出來(lái)的成品?
鄒老師
2020 05/21 17:22
你好,正規(guī)做法是需要按規(guī)定取得發(fā)票的
沒(méi)有取得發(fā)票,就只能根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況暫估入賬了
稅局不是不會(huì)監(jiān)管,而是隨時(shí)都有可能監(jiān)管檢查的
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