問題已解決

老師您好,請問我們公司有一批貨物已經(jīng)發(fā)貨但是未開發(fā)票,請問在確認收入和結轉成本方面應該如何做賬?

84785011| 提問時間:2020 05/22 14:01
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借發(fā)出商品貸庫存商品。
2020 05/22 14:03
84785011
2020 05/22 14:14
請問如果這部分結轉到主營業(yè)務成本,是不是要暫估收入并申報未開票收入?
郭老師
2020 05/22 14:15
你好,對的,需要做收入。
84785011
2020 05/22 14:47
我們上個月因為申報增值稅的時候把稅目填錯了,這個月做更正申報,稅務局要我們把更正申報的稅先交掉再申請退稅,請問這部分稅我們交的時候應該怎么做賬務處理?
郭老師
2020 05/22 14:49
借應交稅費,未交增值稅貸,銀行存款。
郭老師
2020 05/22 14:49
退回來做相反的分錄就可以。
84785011
2020 05/22 15:09
那這個稅在扣款這個月也要補提嗎?是不是要做:借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-未交增值稅?
郭老師
2020 05/22 15:14
你好,預繳的時候直接借應交稅費,未交增值稅貸,銀行存款簡單來寫就可以。
84785011
2020 05/22 15:16
那 未交增值稅不是一直有余額嗎?
郭老師
2020 05/22 15:18
那你退回來不就紅沖了嗎?借銀行存款貸,未交增值稅。
84785011
2020 05/22 15:26
退稅應該要過幾個月吧?長期這樣掛賬可以嗎?
郭老師
2020 05/22 15:36
你好,掛賬可以的。
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