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老師,匯算清繳我要調(diào)增一筆以前的暫估(以前年份累計下來的暫估),請問我要怎么調(diào)賬?

84784974| 提問時間:2020 05/22 16:00
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
納稅調(diào)整明細表-扣除類-其他
2020 05/22 16:00
84784974
2020 05/22 16:04
我賬務(wù)要怎么處理呢?
84784974
2020 05/22 16:05
借:應(yīng)付暫估 貸:以前年度損益?
文文老師
2020 05/22 16:06
該暫估是否還需要付款?
84784974
2020 05/22 16:08
不用付了,多年以前累計下來的,沒票的,這次匯算清繳做了納稅調(diào)增
文文老師
2020 05/22 16:10
借:借:應(yīng)付暫估 貸:未分配利潤
84784974
2020 05/22 16:16
不需要通過:以前年度損益?
文文老師
2020 05/22 16:20
以前年度損益調(diào)整科目是過渡科目,最后仍然要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
84784974
2020 05/22 16:21
那意思是說:借:應(yīng)付暫估 貸:以前年度損益 借:以前年度損益 貸:未分配利潤 ?
文文老師
2020 05/22 16:22
對 借:應(yīng)付暫估 貸:以前年度損益 借:以前年度損益 貸:未分配利潤
84784974
2020 05/22 16:25
那我去年做匯算清繳的時候分錄就做錯了,我借:庫存商品(負數(shù)) 貸:應(yīng)付暫估(負數(shù)) 借:以前年度損益 (負數(shù)) 貸:庫存商品(負數(shù)) 怎么辦?
文文老師
2020 05/22 16:35
沖銷該憑證,再按正確的做
84784974
2020 05/22 16:41
18年的賬務(wù)
文文老師
2020 05/22 16:57
是的,一樣的處理方式。不會影響損益與庫存商品
84784974
2020 05/22 17:13
老師,那匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增呢?賬務(wù)又怎么處理?
文文老師
2020 05/22 17:19
只有涉及到補企業(yè)所得稅,才需要賬務(wù)處理
84784974
2020 05/22 17:20
就是要補繳所得稅
文文老師
2020 05/22 17:23
借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
84784974
2020 05/22 17:28
老師,不明白,這樣沒有體現(xiàn)調(diào)增業(yè)務(wù)招待費?。?/div>
文文老師
2020 05/22 17:37
調(diào)增業(yè)務(wù)招待費是根據(jù)稅法原理調(diào)增,不需要賬務(wù)處理
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