問題已解決
交工會經費時 先計提 借 管理費用 工會經費 貸 應交稅費 應交工會經費 繳款時 借 應交稅費 應交工會經費 貸 銀行存款 我們成立了工會組織,工會又把我們交的工會經費退到了工會賬戶里,我們該怎么做賬,會計分錄怎么做
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速問速答借:管理費用-工會經費
貸:應付職工薪酬-工會經費
繳納時:
借:應付職工薪酬-工會經費
貸:銀行存款
返還時:
借:銀行存款
貸:其他應付款-工會經費
2020 05/26 10:45
84784996
2020 05/26 10:49
老師,是不我繳納工會經費時做錯會計分錄啦
maize老師
2020 05/26 10:56
是的,這個準則規(guī)定是做應付職工薪酬這個
84784996
2020 05/26 10:59
這個工會經費平時發(fā)放福利能用工會經費支不
maize老師
2020 05/26 11:11
那就做工會賬上這個,福利開支話
84784996
2020 05/26 11:22
老師,意思工會經費這個的和咱們平時做的公司帳分開了,再重新啟用一套帳。
maize老師
2020 05/26 11:27
是的,這個工會是需要單獨做賬這個
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