問題已解決

現(xiàn)在的分錄借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)。那銀行存款怎么辦?

84785005| 提問時(shí)間:2020 05/27 15:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,是退回之前發(fā)放的工資嗎?
2020 05/27 15:28
84785005
2020 05/27 15:32
計(jì)提沖減,上月計(jì)提本月,本月實(shí)扣比上月計(jì)提的少,這個(gè)月補(bǔ)扣,怎么做賬
84785005
2020 05/27 15:32
金蝶軟件
84785005
2020 05/27 15:33
下個(gè)月補(bǔ)扣,這個(gè)月的賬已做完
鄒老師
2020 05/27 15:33
你好,計(jì)提沖減分錄是 借;應(yīng)付職工薪酬,貸;管理費(fèi)用等科目
84785005
2020 05/27 15:36
金額要用負(fù)數(shù)嗎?銀行存款補(bǔ)扣怎么處理?
84785005
2020 05/27 15:37
直接用貸銀行存款嗎?
鄒老師
2020 05/27 15:37
你好,計(jì)提沖減分錄是 借;應(yīng)付職工薪酬,貸;管理費(fèi)用等科目(這個(gè)分錄金額是正數(shù)) 銀行存款補(bǔ)扣(這個(gè)是什么意思呢?)
84785005
2020 05/27 15:39
上個(gè)月沒扣,多計(jì)提了,這個(gè)月補(bǔ)扣,計(jì)提沖減
鄒老師
2020 05/27 15:43
你好,你所指的扣具體是扣什么款項(xiàng)呢?
84785005
2020 05/27 15:48
一員工公積金按理是1月開始交,但是公積金管理中心沒扣費(fèi),可是我卻正常計(jì)提了,這個(gè)月補(bǔ)交公積金,銀行扣費(fèi)這個(gè)分錄怎么做?
鄒老師
2020 05/27 15:49
你好 公積金管理中心沒扣費(fèi),可是我卻正常計(jì)提了,沖銷多計(jì)提,借;應(yīng)付職工薪酬——公積金,貸;管理費(fèi)用等科目 這個(gè)月補(bǔ)交公積金,銀行扣費(fèi)的分錄是,借;應(yīng)付職工薪酬——公積金,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分),貸;銀行存款
84785005
2020 05/27 16:20
不放在貸方,用紅字表示分錄???
鄒老師
2020 05/27 16:23
你好,你是指什么科目不放在貸方用紅字表示呢?
84785005
2020 05/27 16:25
沖減部分
鄒老師
2020 05/27 16:26
你好,沖減多計(jì)提有兩種方法(都是可以的 ) 1,做之前計(jì)提相反分錄,金額正數(shù) 2,做之前計(jì)提相同分錄,金額負(fù)數(shù)
84785005
2020 05/27 16:29
光貸方紅字負(fù)數(shù),還是借貸兩方都紅字負(fù)數(shù)?
鄒老師
2020 05/27 16:31
你好,做之前計(jì)提相同分錄,金額負(fù)數(shù) 借貸方都是負(fù)數(shù)金額
84785005
2020 05/28 14:44
老師,社保計(jì)提補(bǔ)提,分錄怎么做?
鄒老師
2020 05/28 14:47
你好,社保計(jì)提補(bǔ)提的分錄是 借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保
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