問題已解決
暫估原材料,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)。回來發(fā)票少,假如少3000,紅沖,正確發(fā)票入賬后,調(diào)整成本,借:原材料3000 貸:主營業(yè)務成本3000 對嗎?本月成本3000用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答紅沖暫估的憑證,重新入賬即可。差額只會影響原材料,并通過材料的領取影響成本,而不是做你說的調(diào)整分錄。
2020 05/31 11:29
84785030
2020 05/31 11:34
去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,發(fā)票金額少3000的話,怎么作賬,能寫下分錄嗎
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