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如果增值稅有留抵,余額應(yīng)該在應(yīng)交稅費-未交增值稅還是應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅?

84785016| 提問時間:2020 06/02 09:55
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
如果是進(jìn)項大于銷項 那么不需要做賬務(wù)處理
2020 06/02 09:57
84785016
2020 06/02 09:59
不是每月末需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項的嗎?進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)以后就結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方了
軼塵老師
2020 06/02 09:59
銷項大于進(jìn)項的時候才需要結(jié)轉(zhuǎn)
84785016
2020 06/02 10:01
昨天老師不是這么回復(fù)我的啊,昨天的老師說如果未交增值稅借方有余額說明留抵
84785016
2020 06/02 10:01
我有點蒙圈了
軼塵老師
2020 06/02 10:03
進(jìn)項大于銷項,不需要做任何的賬務(wù)處理,申報表體現(xiàn)在留抵增值稅就可以了
84785016
2020 06/02 10:05
之前都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅了還用轉(zhuǎn)出來嗎
軼塵老師
2020 06/02 10:08
不用轉(zhuǎn)了吧 有銷項轉(zhuǎn)入未交抵減 以后再出現(xiàn)進(jìn)項大于銷項的情況 就不做賬務(wù)處理了
84785016
2020 06/02 10:08
好的多謝老師
軼塵老師
2020 06/02 10:09
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