問題已解決

收到甲方結算的工程款,甲方之前打過一部分款項作為預收賬款處理的,當時做錯了計算了銷項稅額,已經繳稅了,現(xiàn)在預收賬款不平該怎么調整處理呢 做結算的分錄正常應該是: 借:銀行存款 借:預收賬款 貸:工程結算 但由于當時的預收款項價稅分離了,比如說100價稅分離后預收款項就變成了91,增值稅9,那我這個分錄和工程結算的總金額就對不上了,應該怎么調整

84785040| 提問時間:2020 06/02 10:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好, 你可以先把之前的紅沖了,然后按照發(fā)票金額來做
2020 06/02 12:12
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