問題已解決

老師,2019年建筑企業(yè)10%得稅率變9%,我們有以前項目所以2019年四月做了未開票收入,2019年八月開了發(fā)票,但是預交增值稅多了,收入確認多了。2019年會計忘了,2020年發(fā)現(xiàn)這個項目收入確認多的今年該如何做賬務處理。

84785023| 提問時間:2020 06/02 19:56
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84785023
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
發(fā)票2019年八月開了。收入多了如何處理,影響利潤。
2020 06/03 08:36
84785023
2020 06/03 09:26
是之前確認多了,票開少了,當時是預估收入,后期收入少了
84785023
2020 06/03 09:27
當時沒補,跨年了,賬務咋樣處理
84785023
2020 06/03 15:36
當時預交時分錄:借:應收賬款—紅堿淖230142.67 貸:主營業(yè)務收入:209220.61 應交稅費—增值稅(銷項稅額)20922.06
陳詩晗老師
2020 06/02 21:15
你好,同學。 這不影響,你現(xiàn)在開票,不用再做賬,之前做了收入的,現(xiàn)在只是作為附件處理就是了的
陳詩晗老師
2020 06/03 08:54
你的意思是現(xiàn)在多開了之前確認的? 你在當期補起來就可以了
陳詩晗老師
2020 06/03 10:37
借,以前年度損益調整 應交稅費 貸,應收帳款等等
陳詩晗老師
2020 06/03 10:37
跨年的話,你通過以前年度損益調整就可以了。
陳詩晗老師
2020 06/03 18:04
你現(xiàn)在做一個相反分錄就可以了 只是把主營業(yè)務收入用以前年度損益調整處理就可以了
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