問(wèn)題已解決

甲方本月打了結(jié)算款,價(jià)格是含稅需要開票的,且在上月打了一筆款項(xiàng)作為預(yù)收款處理了,當(dāng)時(shí)計(jì)算了增值稅,麻煩看下下面做結(jié)算時(shí)的分錄對(duì)不對(duì),借方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 9萬(wàn)需不需要用負(fù)數(shù)表示呢 借:銀行存款191萬(wàn) 借:預(yù)收賬款 100萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 9萬(wàn) 貸:工程結(jié)算 273 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 27萬(wàn)

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/03 12:13
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好, 思路是對(duì)的, 借方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 9萬(wàn)不需要用負(fù)數(shù)表示
2020 06/03 13:04
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