問題已解決

老師好,2至3月份沒發(fā)工資,也沒計(jì)提工資,社保都正常扣款了,社保個(gè)人承擔(dān)部分需要個(gè)人承擔(dān),怎么做分錄,請(qǐng)老師指點(diǎn)。

84785014| 提問時(shí)間:2020 06/04 21:26
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博言老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,如果沒發(fā)工資的化,社保個(gè)人承擔(dān),需掛其他應(yīng)收款,等發(fā)工資的時(shí)候扣除;或者讓員工交回。 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本(單位承擔(dān)部分) 其他應(yīng)收款(個(gè)人承擔(dān)部分) 貸:銀行存款
2020 06/04 21:29
84785014
2020 06/04 21:38
老師,這個(gè)周先生的工資我不知道應(yīng)該計(jì)提多少金額,2-3月沒給他發(fā)工資,也沒有計(jì)提,社保都是企業(yè)正常交的,4月份上課幾次班,有工資了,就把他2-3月份欠企業(yè)的個(gè)人社保費(fèi)都從工資扣了。老師4月計(jì)提工資的時(shí)候我該給他計(jì)提多少金額
博言老師
2020 06/04 21:49
您好,按照應(yīng)發(fā)工資數(shù)計(jì)提 應(yīng)發(fā)工資-代扣個(gè)人社保、公積金(234月社保)、-個(gè)稅=實(shí)發(fā)工資 您看下應(yīng)發(fā)工資是多少,然后計(jì)提 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本(應(yīng)發(fā)工資) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款(需扣回社保) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款(實(shí)發(fā)工資)
84785014
2020 06/04 22:05
好的謝謝老師??!
博言老師
2020 06/05 13:42
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