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企業(yè)所得稅匯算清繳A100000這個表里沒信用減值損失,我們公司財報有計提信用減值損失,我該填哪一項?資產減值損失里嗎?

84784961| 提問時間:2020 06/05 15:41
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,您填在資產減值損失表格內。
2020 06/05 15:41
84784961
2020 06/05 15:43
填了資產減值損失是不是同步要填寫A105000納稅調整項目明細表第33行資產減值準備金這里
小林老師
2020 06/05 15:48
您好,您的理解和處理非常正確。
84784961
2020 06/05 15:50
我4月申報的時候,A105000這個第33行都沒填寫就申報了,系統(tǒng)當時也沒也沒報錯,現(xiàn)在因為其他的地方填錯,我現(xiàn)在在電子稅務局嘗試改的時候提示這里需要填寫,我們總部給的財報里信用減值損失在稅前扣除了,這個是不是錯誤的,稅前不能扣除。
小林老師
2020 06/05 15:54
您好,您的理解非常正確。企業(yè)所得稅匯算清繳,所有的減值損失,都是暫時性差異,均不可稅前扣除,都需要納稅調整。
84784961
2020 06/05 15:57
我現(xiàn)在應該不能通過電子稅務局更正了吧,要去稅務局更正嗎?這件事我要像總公司說明嗎?因為做賬都是總公司做賬的,總部給的財報都是減掉信用減值損失的
小林老師
2020 06/05 15:59
您好,如何通過電子稅務局更正,這個各地稅務申報系統(tǒng)存在不同,您咨詢下您當地主管稅務機關。
84784961
2020 06/05 16:01
您受累給看下,這樣的,是不能稅前扣除對吧
小林老師
2020 06/05 16:03
您好,您營業(yè)利潤畫藍色框是什么意思。
84784961
2020 06/05 16:04
我是標出來給您看的,是稅前扣除了信用減值損失了,就是讓您給看看憑證和12月的資產負債表給合計下是稅前扣除了吧,這個是不是錯了
小林老師
2020 06/05 16:09
您好,稅前扣除是企業(yè)所得稅扣除,在匯算清繳報表里調整,不影響利潤總額。您看我說的是否方便您理解。
84784961
2020 06/05 16:16
不太理解。。。。信用減值損失不能稅前扣除,這個資產負債表所得稅費用應該會增高吧,比這個表里的高,那凈利潤應該就減少了吧,是這樣嗎?
小林老師
2020 06/05 16:22
您好,您的理解非常正確。會計上信用減值損失金額應在利潤表中體現(xiàn),減少利潤總額,但稅法不確認,所以企業(yè)所得稅匯算清繳需要納稅調增,增加應納稅所得額(不是利潤總額),導致所得稅費用金額大于利潤總額*稅率計算部分。您看我寫的是否有助于您理解。
小林老師
2020 06/05 16:22
您好,您的理解非常正確。會計上信用減值損失金額應在利潤表中體現(xiàn),減少利潤總額,但稅法不確認,所以企業(yè)所得稅匯算清繳需要納稅調增,增加應納稅所得額(不是利潤總額),導致所得稅費用金額大于利潤總額*稅率計算部分。您看我寫的是否有助于您理解。
小林老師
2020 06/05 16:22
您好,您的理解非常正確。會計上信用減值損失金額應在利潤表中體現(xiàn),減少利潤總額,但稅法不確認,所以企業(yè)所得稅匯算清繳需要納稅調增,增加應納稅所得額(不是利潤總額),導致所得稅費用金額大于利潤總額*稅率計算部分。您看我寫的是否有助于您理解。
84784961
2020 06/05 16:27
明白了,也就是資產負債表是以財務角度的制定的,匯算清繳的時候要以稅法角度去補這個稅是這樣吧。
小林老師
2020 06/05 16:28
您好,您的理解非常正確。會計報表無論企業(yè)所得稅如何調整,最多涉及所得稅費用、應交稅費-應交企業(yè)所得稅以及遞延所得稅科目。
84784961
2020 06/05 16:31
明白了,謝謝老師
小林老師
2020 06/05 16:33
客氣,非常榮幸能夠給您支持!
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