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股東墊付的費(fèi)用,報(bào)銷的時(shí)候,沒有支付直接掛其他應(yīng)付款這樣合理嘛 之前是走現(xiàn)金過渡一下,收到借款,報(bào)銷費(fèi)用,還是掛其他應(yīng)付款

84785026| 提問時(shí)間:2020 06/08 09:33
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,這個(gè)業(yè)務(wù)是需要使用其他應(yīng)付款--股東科目核算的。
2020 06/08 09:34
84785026
2020 06/08 09:35
老師,我以前可以直接 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 就不走現(xiàn)金過渡了,這樣可以嘛
張艷老師
2020 06/08 09:36
是的,可以這樣做分錄的。
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